2025 auswandern & mit der steuerfreien US LLC dem Steuer-Moloch entkommen

Die amerikanische LLC erfreut sich bei Auswanderern großer Beliebtheit. Diese flexible Rechtsform bietet viele Vorteile, insbesondere für Freiberufler und Selbstständige, die international tätig sind. Steuerfrei in den USA, solange keine Betriebsstätte dort existiert, eignet sich die LLC hervorragend für digitale Nomaden und ortsunabhängige Unternehmer.

Bei der Gründung einer LLC sind einige wichtige Aspekte zu beachten. Die Wahl des Bundesstaates, steuerliche Implikationen und die Eigentümerstruktur spielen eine entscheidende Rolle. Auch Themen wie Bankkontoeröffnung, Steuernummern und jährliche Meldepflichten sollten sorgfältig berücksichtigt werden, um alle rechtlichen Anforderungen zu erfüllen und die Vorteile der LLC optimal zu nutzen.

Wichtigste Erkenntnisse

  • Die LLC bietet Flexibilität und Steuervorteile für internationale Unternehmer

  • Die Wahl des Bundesstaates beeinflusst Reputation und Transparenz

  • Regelmäßige Meldungen und korrekte Handhabung sind für den Erfolg entscheidend

Vorteile einer amerikanischen LLC

Die amerikanische LLC ist eine beliebte Rechtsform für Auswanderer und Freiberufler. Sie bietet Flexibilität und kann unter bestimmten Umständen steuerfrei sein. Für Einzelunternehmer oder Firmen mit einem Gesellschafter ist die LLC besonders attraktiv.

Steuerliche Aspekte spielen eine wichtige Rolle. Eine Ein-Mann-LLC oder eine LLC mit einem Gesellschafter gilt als "disregarded entity" und zahlt keine Steuern in den USA, sofern keine Betriebsstätte dort existiert. Dies ermöglicht eine vereinfachte Verwaltung ohne aufwendige Buchhaltung oder Steuererklärungen.

Die Wahl des Bundesstaates für die Gründung ist aus steuerlicher Sicht irrelevant. Faktoren wie Reputation und Transparenz des Handelsregisters können jedoch bei der Entscheidung berücksichtigt werden. Delaware und Wyoming sind beliebte Optionen aufgrund ihrer nicht-öffentlichen Handelsregister.

Ein weiterer Vorteil ist die einfache Kontoeröffnung. Spezialisierte Banken wie Mercury bieten unkomplizierte Lösungen für US-Gesellschaften mit ausländischen Eigentümern. Für Eurokonten stehen alternative Anbieter zur Verfügung.

Die LLC ermöglicht auch die Beantragung einer persönlichen US-Steuernummer (ITIN). Dies eröffnet Möglichkeiten zum Aufbau von Bonität und zur Nutzung weiterer Finanzdienstleistungen in den USA.

Für viele Unternehmer bietet die LLC eine neutrale Ebene zwischen Person und Kunden. Sie gewährt Haftungsschutz, eine US-Firmenanschrift und trennt geschäftliche von privaten Angelegenheiten.

Eignung der LLC für verschiedene Unternehmertypen

Die amerikanische LLC bietet Flexibilität und steuerliche Vorteile für bestimmte Unternehmergruppen. Besonders attraktiv ist sie für Freiberufler ohne Betriebsstätte in den USA. Deutsche Staatsbürger mit gewerblichen Einkünften müssen jedoch die erweiterte beschränkte Steuerpflicht beachten.

Für Schweizer, Österreicher und deutsche Freiberufler ohne Gewerbesteuerpflicht eignet sich die LLC gut. Bei gemischten Ehepartnerschaften oder Nicht-Deutschen entfallen viele Einschränkungen.

Die Wahl des Gründungsstaates ist steuerlich irrelevant für Ein-Mann-LLCs. Diese gelten als "disregarded entity" und zahlen keine US-Steuern bei fehlender Betriebsstätte. Mehrere Gesellschafter sollten eine treuhänderische Struktur wählen, um diesen Status zu erhalten.

Delaware und Wyoming bieten Vorteile bei der Vertraulichkeit der Eigentümerstruktur. Florida hat zwar einen guten Ruf, aber ein öffentliches Handelsregister.

Die Kontoeröffnung gestaltet sich mit spezialisierten Banken wie Mercury unkompliziert. Für Eurokonten sind zusätzliche Anbieter wie Wise zu prüfen.

Eine persönliche US-Steuernummer (ITIN) ermöglicht den Aufbau von Bonität und weitere finanzielle Möglichkeiten in den USA.

Die LLC bietet eine neutrale Geschäftsebene mit Haftungsschutz und US-Firmenanschrift. Dies ist besonders für digitale Nomaden vorteilhaft, die eine professionelle Rechnungsstellung benötigen.

Steuerpflicht und Auswirkungen der Staatsbürgerschaft

Die amerikanische LLC bietet Auswanderern viele Vorteile, aber die steuerlichen Konsequenzen hängen stark von der Staatsbürgerschaft ab. Deutsche Staatsbürger mit gewerblichen Einkünften über eine LLC könnten von der erweiterten beschränkten Steuerpflicht betroffen sein. Dies gilt nicht für Schweizer und österreichische Staatsbürger oder Deutsche mit freiberuflichen Tätigkeiten.

Bei der Gründung einer LLC spielt der US-Bundesstaat aus steuerlicher Sicht keine Rolle. Eine Ein-Mann-LLC oder LLC mit einem Gesellschafter zahlt in den USA keine Steuern, solange keine Betriebsstätte dort existiert. Sie gilt als "disregarded entity" und muss lediglich eine jährliche Meldung an die IRS abgeben.

Die Wahl des Bundesstaates kann jedoch für Reputationsfragen oder die Veröffentlichung im Handelsregister relevant sein. Florida hat eine positive Reputation, aber ein offenes Handelsregister. Delaware und Wyoming bieten mehr Anonymität.

Für die Kontoeröffnung empfiehlt sich Mercury, eine auf US-Gesellschaften mit ausländischen Eigentümern spezialisierte Bank. Für Euro-Konten können Alternativen wie Wise in Betracht gezogen werden.

Eine persönliche US-Steuernummer (ITIN) ermöglicht den Aufbau von Bonität in den USA und die Beantragung persönlicher Kreditkarten und Konten.

Die LLC bietet Haftungsschutz und eine neutrale Ebene zwischen Unternehmer und Kunden. Sie ist besonders für digitale Nomaden attraktiv, die eine US-Firmenanschrift und -Steuernummer für ihre Rechnungen nutzen möchten.

Die richtige Wahl des US-Bundesstaates für Ihre LLC

Bei der Gründung einer amerikanischen LLC spielt die Wahl des Bundesstaates eine wichtige Rolle. Aus steuerlicher Sicht ist der Bundesstaat für eine Ein-Mann-LLC oder eine LLC mit nur einem Gesellschafter jedoch irrelevant. Diese Gesellschaften gelten als sogenannte "disregarded entities" und zahlen in den USA keine Steuern, solange sie dort keine Betriebsstätte haben.

Andere Faktoren können bei der Bundesstaatswahl entscheidend sein:

  • Reputation des Bundesstaates

  • Transparenz des Handelsregisters

  • Verwaltungsaufwand

Florida genießt beispielsweise einen guten Ruf, hat aber ein öffentlich einsehbares Handelsregister. Delaware und Wyoming bieten dagegen mehr Diskretion, da ihre Handelsregister nicht öffentlich sind.

Für die Kontoeröffnung empfiehlt sich die Bank Mercury, die auf US-Gesellschaften mit ausländischen Eigentümern spezialisiert ist. Allerdings bietet Mercury keine Euro-Konten an. Für Euro-Transaktionen können alternative Anbieter wie Wise genutzt werden.

Wichtige Aspekte für LLC-Gründer:

  1. Beantragung einer EIN (Steuernummer)

  2. Optional: Beantragung einer persönlichen ITIN

  3. Prüfung der Mehrwertsteuerpflicht in der EU

  4. Jährliche Meldung an das Handelsregister

  5. Eintragung ins amerikanische Transparenzregister

Eine LLC bietet Vorteile wie Haftungsschutz, eine US-Firmenanschrift und eine neutrale Geschäftsebene. Dies macht sie für viele Unternehmer und digitale Nomaden attraktiv.

Besonderheiten der Einmann-LLC

Die amerikanische LLC ist eine beliebte Rechtsform für Auswanderer. Sie bietet Flexibilität und kann unter bestimmten Umständen steuerfrei sein. Besonders attraktiv ist sie für Freiberufler.

Deutsche Staatsbürger mit gewerblichen Einkünften müssen die erweiterte beschränkte Steuerpflicht beachten. Freiberufler und Nicht-Deutsche können die LLC in der Regel problemlos nutzen.

Bei der Wahl des Bundesstaates für die Gründung spielt die Steuer keine Rolle. Eine Einmann-LLC zahlt weder Bundes- noch Staatssteuer, solange sie keine Betriebsstätte in den USA hat.

Für Paare empfiehlt es sich, dass nur eine Person als Gesellschafter auftritt. So bleibt die LLC eine "disregarded entity" mit steuerlichen Vorteilen.

Die Reputation des Bundesstaates und die Öffentlichkeit des Handelsregisters können bei der Wahl eine Rolle spielen. Delaware und Wyoming bieten mehr Anonymität als Florida.

Konten für LLCs können bei spezialisierten Banken wie Mercury eröffnet werden. Für Euro-Konten gibt es alternative Anbieter wie Wise.

Eine persönliche US-Steuernummer (ITIN) kann zusätzlich beantragt werden. Sie ermöglicht den Aufbau von Bonität und die Eröffnung persönlicher Konten in den USA.

Die LLC bietet Haftungsschutz und eine neutrale Geschäftsebene. Sie kann besonders für digitale Nomaden vorteilhaft sein, die eine professionelle Geschäftsstruktur benötigen.

Jährliche Meldepflichten umfassen Einträge im amerikanischen Transparenzregister und Meldungen an das Handelsregister. Diese administrativen Aufgaben sind überschaubar.

Gestaltung der Eigentümerstruktur bei mehreren Gesellschaftern

Bei der Gründung einer LLC mit mehreren Beteiligten ist es ratsam, nur eine Person als offiziellen Gesellschafter einzutragen. Diese Person hält dann die Anteile der anderen Beteiligten treuhänderisch. Diese Struktur ermöglicht es, die LLC als sogenannte "disregarded entity" zu behandeln.

Eine solche Konstruktion bietet mehrere Vorteile:

  1. Vereinfachte Steuererklärung

  2. Keine Steuerzahlungen in den USA (bei fehlender Betriebsstätte)

  3. Reduzierte Buchhaltungspflichten

Statt einer vollständigen Steuererklärung ist lediglich eine jährliche Meldung an die IRS erforderlich. Diese Meldung umfasst Informationen wie den Gesamtumsatz und den wirtschaftlich Berechtigten.

Die Wahl des Bundesstaates für die LLC-Gründung hängt von verschiedenen Faktoren ab:

  • Reputation des Bundesstaates

  • Öffentlichkeit des Handelsregisters

  • Spezifische Anforderungen des Geschäftsmodells

Florida genießt beispielsweise einen guten Ruf, hat aber ein öffentlich einsehbares Handelsregister. Delaware und Wyoming bieten hingegen mehr Diskretion, da ihre Handelsregister nicht öffentlich sind.

Bei der Kontoeröffnung für die LLC gibt es verschiedene Optionen:

  • Mercury: Spezialisiert auf US-Gesellschaften mit ausländischen Eigentümern

  • Wise: Bietet Eurokonten für LLCs an

  • Andere Internetbanken: Je nach spezifischen Anforderungen

Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile jeder Option sorgfältig abzuwägen und die beste Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu wählen.

Steuerliche Berichterstattung und Verpflichtungen in den USA

Die amerikanische LLC bietet zahlreiche steuerliche Vorteile für Auswanderer und Freiberufler. Bei einer Ein-Mann-LLC oder einer LLC mit einem Gesellschafter fallen in den USA keine Steuern an, solange keine Betriebsstätte im Land existiert. Diese Gesellschaften gelten als "disregarded entity" und sind von der Steuerpflicht befreit.

Trotz der Steuerfreiheit gibt es einige Meldepflichten zu beachten:

  1. Jährliche Meldung an die IRS (Internal Revenue Service)

  2. Angabe des Gesamtumsatzes

  3. Nennung des wirtschaftlich Berechtigten

Eine vollständige Steuererklärung oder Buchhaltung ist nicht erforderlich. Bei LLCs mit mehreren Gesellschaftern sieht die Situation anders aus. Diese müssen eine vollständige Steuererklärung in den USA einreichen.

Für deutsche Staatsbürger mit gewerblichen Einkünften über eine LLC ist Vorsicht geboten. Sie könnten von der erweiterten beschränkten Steuerpflicht betroffen sein. Freiberufler und Nicht-Deutsche sind von dieser Regelung ausgenommen.

Die Wahl des Bundesstaates für die LLC-Gründung ist aus steuerlicher Sicht irrelevant. Faktoren wie Reputation und Transparenz des Handelsregisters können bei der Entscheidung eine Rolle spielen. Florida hat beispielsweise ein offenes Handelsregister, während Delaware und Wyoming mehr Diskretion bieten.

Für die Kontoeröffnung in den USA empfiehlt sich die Bank Mercury. Sie ist auf US-Gesellschaften mit ausländischen Eigentümern spezialisiert. Für Euro-Konten müssen alternative Anbieter wie Wise in Betracht gezogen werden.

Eine persönliche US-Steuernummer (ITIN) kann zusätzlich zur Unternehmens-Steuernummer (EIN) beantragt werden. Dies ermöglicht den Aufbau von Bonität in den USA und die Beantragung persönlicher Finanzprodukte.

Bei Verkäufen in die EU ist zu prüfen, ob eine Mehrwertsteuerpflicht besteht. Im B2B-Bereich kann dies durch Angabe der EIN und Reverse-Charge-Verfahren vermieden werden.

Die LLC bietet neben steuerlichen Vorteilen auch Haftungsschutz und eine neutrale Geschäftsebene. Dies macht sie für viele Unternehmer attraktiver als die Rechnungsstellung im eigenen Namen.

Reputation und Offenlegungspflichten in verschiedenen US-Bundesstaaten

Die Wahl des Bundesstaates für die Gründung einer LLC spielt aus steuerlicher Sicht keine Rolle. Einmann-LLCs und LLCs mit nur einem Gesellschafter gelten als "disregarded entities" und zahlen keine Steuern in den USA, solange sie dort keine Betriebsstätte haben.

Allerdings unterscheiden sich die Bundesstaaten in Bezug auf Reputation und Offenlegungspflichten. Florida genießt zwar einen guten Ruf, hat aber ein vollständig öffentliches Handelsregister. Viele Gründer bevorzugen daher Delaware oder Wyoming, wo die Eigentümerstruktur nicht öffentlich einsehbar ist.

Bei der Kontoeröffnung bietet Mercury gute Möglichkeiten für US-Gesellschaften mit ausländischen Eigentümern. Für Euro-Konten müssen Alternativen wie Wise in Betracht gezogen werden.

Für die Steuernummer (EIN) und die persönliche ITIN gibt es Unterstützung bei der Beantragung. Die ITIN ermöglicht den Aufbau von Bonität in den USA und die Eröffnung persönlicher Konten.

Wichtig zu beachten:

  • Mögliche Mehrwertsteuerpflicht in der EU bei B2C-Verkäufen

  • Jährliche Meldung ans Handelsregister

  • Eintragung ins amerikanische Transparenzregister nach der Gründung

Die LLC bietet eine neutrale Ebene zwischen Gründer und Kunden, mit Haftungsschutz und einer US-Firmenanschrift. Dies kann besonders für Digital Nomaden vorteilhaft sein.

Bankkonto für die US-amerikanische LLC

Die Eröffnung eines Bankkontos für eine US-amerikanische LLC ist relativ unkompliziert. Bei der Gründung durch einen Dienstleister wird oft ein Konto bei Mercury eröffnet, einer Bank, die auf US-Gesellschaften mit ausländischen Eigentümern spezialisiert ist. Mercury bietet allerdings keine Euro-Konten an. Für Euro-Transaktionen nutzen viele Unternehmer Dienste wie Wise oder andere Online-Banken, die Euro-Konten für LLCs anbieten.

Das Mercury-Konto eignet sich für die meisten Geschäftsaktivitäten. Es zeichnet sich durch geringe Compliance-Anforderungen und wenige Nachfragen zu Transaktionen aus. Kürzlich wurden Gebühren für ausländische Kartenzahlungen eingeführt, was als nachteilig empfunden wird.

Für die Kontoeröffnung ist eine US-Steuernummer (EIN) erforderlich. Viele LLC-Inhaber beantragen zusätzlich eine persönliche Steuernummer (ITIN). Diese ermöglicht den Aufbau von Bonität in den USA und die Beantragung persönlicher Kreditkarten, Kreditlinien und Konten.

Bei Verkäufen in die EU muss die LLC möglicherweise für die Umsatzsteuer registriert werden. Dies gilt für physische und elektronische Produkte sowie für Dienstleistungen wie Gruppencoachings im B2C-Bereich. Im B2B-Bereich kann der Kunde das Reverse-Charge-Verfahren anwenden.

Die LLC bietet eine neutrale Ebene zwischen Unternehmer und Kunden. Sie gewährt Haftungsschutz, eine US-Firmenadresse und trennt das Geschäft von der Privatperson. Für digitale Nomaden ist die EIN der LLC bei der Rechnungsstellung praktisch, da sie eine offizielle Steuernummer darstellt.

Die Notwendigkeit der Steuernummer (EIN und ITIN)

Für den Betrieb einer US-amerikanischen LLC sind Steuernummern von großer Bedeutung. Die EIN (Employer Identification Number) ist für die Gesellschaft unerlässlich. Sie wird für die Kontoeröffnung benötigt und dient als Identifikationsnummer der LLC gegenüber Behörden und Geschäftspartnern.

Neben der EIN gewinnt die ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) an Popularität. Diese persönliche Steuernummer bietet mehrere Vorteile:

  • Aufbau von Bonität in den USA

  • Beantragung persönlicher Kreditkarten

  • Zugang zu Kreditlinien

  • Eröffnung persönlicher Bankkonten

Die ITIN ermöglicht es Inhabern, ihre geschäftlichen und privaten Finanzen in den USA zu trennen und zu optimieren.

Für die Rechnungsstellung ist die EIN besonders wertvoll. Sie dient als neutrales Identifikationsmerkmal zwischen Unternehmer und Kunde. Dies ist vor allem für digitale Nomaden von Vorteil, die keine feste Steuernummer eines bestimmten Landes angeben möchten oder können.

Die Beantragung beider Nummern ist oft Teil des Gründungsservice für LLCs. Unternehmer sollten sicherstellen, dass sie diese wichtigen Identifikationsnummern erhalten, um ihre LLC effektiv zu betreiben und von den Vorteilen des US-Geschäftsumfelds zu profitieren.

Buchhaltung und Mehrwertsteuerpflicht für die LLC

Die LLC bietet in Bezug auf Buchhaltung und Steuern einige Vorteile. Bei einer Ein-Mann-LLC oder einer LLC mit nur einem Gesellschafter entfällt die Notwendigkeit einer umfassenden Buchhaltung in den USA. Es ist lediglich eine jährliche Meldung an die IRS erforderlich, die den Gesamtumsatz und den wirtschaftlich Berechtigten aufführt.

Für die Mehrwertsteuer gelten besondere Regeln. Verkauft die LLC Produkte oder Dienstleistungen in die EU, kann eine Mehrwertsteuerpflicht entstehen. Dies gilt insbesondere für den B2C-Bereich. Bei elektronischen Produkten oder physischen Waren muss die LLC in der EU für die Umsatzsteuer registriert werden. Gleiches gilt für Gruppencoachings und ähnliche Dienstleistungen.

Im B2B-Bereich gestaltet sich die Situation einfacher. Hier reicht es aus, dem Kunden die EIN (Employer Identification Number) mitzuteilen. Der Kunde kann dann das Reverse-Charge-Verfahren anwenden, wodurch eine europäische Umsatzsteuerregistrierung für die LLC entfällt.

Viele Unternehmer bevorzugen die LLC gegenüber der Rechnungsstellung im eigenen Namen. Die LLC bietet:

  • Haftungsschutz

  • Eine Firmenanschrift in den USA

  • Ein Firmenkonto

  • Trennung von der natürlichen Person

Für digitale Nomaden ist die LLC besonders attraktiv, da sie bei der Rechnungsstellung die EIN verwenden können, statt persönliche Steuernummern offenlegen zu müssen.

Bedeutung einer LLC im Vergleich zu Privatrechnungen

Die amerikanische LLC (Limited Liability Company) ist eine beliebte Rechtsform für Auswanderer und Freiberufler. Sie bietet Flexibilität und kann unter bestimmten Umständen steuerfrei sein. Für deutsche Staatsbürger mit gewerblichen Einkünften gelten besondere Regelungen zur erweiterten Steuerpflicht.

Die Wahl des Bundesstaates für die LLC-Gründung ist steuerlich irrelevant, da eine Ein-Mann-LLC als "disregarded entity" keine Steuern in den USA zahlt, solange keine Betriebsstätte dort existiert. Wichtiger sind Aspekte wie Reputation und Transparenz des Handelsregisters. Delaware und Wyoming bieten hier Vorteile durch nicht-öffentliche Register.

Für die Kontoeröffnung eignet sich die Bank Mercury, die auf US-Gesellschaften mit ausländischen Eigentümern spezialisiert ist. Für Euro-Konten müssen alternative Anbieter wie Wise in Betracht gezogen werden.

Eine persönliche US-Steuernummer (ITIN) ermöglicht den Aufbau von Bonität und die Beantragung von Kreditkarten oder Kreditlinien in den USA.

Die LLC bietet im Vergleich zu Privatrechnungen mehrere Vorteile:

  • Haftungsschutz

  • Neutrale Ebene zwischen Person und Kunden

  • Firmenanschrift in den USA

  • Trennung von privater und geschäftlicher Sphäre

Bei der Rechnungsstellung im eigenen Namen müssen Digital Nomaden eine Steuernummer angeben, was mit einer LLC einfacher zu handhaben ist.

Für die LLC sind drei administrative Schritte zu beachten:

  1. Eintragung ins amerikanische Transparenzregister

  2. Jährliche Meldung ans Handelsregister

  3. Jährliche Meldung an die IRS mit Angaben zu Gesamtumsatz und wirtschaftlich Berechtigten

Pflichten gegenüber den amerikanischen Behörden

Bei der Gründung einer LLC in den USA gibt es einige wichtige behördliche Anforderungen zu beachten. Nach der Gründung muss das amerikanische Transparenzregister ausgefüllt werden. Dies ist ein notwendiger Schritt, auch wenn es in letzter Zeit einige Änderungen und Unklarheiten gab.

Jährlich ist eine Meldung an das Handelsregister erforderlich. Diese Meldung stellt sicher, dass die Informationen der LLC aktuell bleiben.

Eine weitere Pflicht besteht gegenüber der IRS (Internal Revenue Service). Jedes Jahr muss eine kurze Meldung eingereicht werden. Diese enthält Angaben zum Gesamtumsatz und zum wirtschaftlich Berechtigten der LLC.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Anforderungen für eine Ein-Mann-LLC oder eine LLC mit nur einem Gesellschafter gelten. Bei mehreren Gesellschaftern können zusätzliche Pflichten entstehen.

Die Einhaltung dieser Verpflichtungen ist entscheidend für den ordnungsgemäßen Betrieb einer LLC in den USA. Sie gewährleisten Transparenz und erfüllen die gesetzlichen Vorgaben der amerikanischen Behörden.

Jährliche Meldungen und Transparenzregister

Die Betreiber einer amerikanischen LLC müssen bestimmte Pflichten erfüllen, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Eine wichtige Aufgabe ist die jährliche Meldung an das Handelsregister. Diese Meldung dient dazu, die Informationen der Gesellschaft aktuell zu halten.

Neben der jährlichen Meldung gibt es eine weitere bedeutende Verpflichtung: das Ausfüllen des amerikanischen Transparenzregisters. Dieses Register wurde eingeführt, um die Transparenz von Unternehmensstrukturen zu erhöhen. Die Eintragung muss nach der Gründung der LLC erfolgen.

Das Transparenzregister hat in der jüngsten Vergangenheit einige Änderungen erfahren. Trotz zwischenzeitlicher Unsicherheiten ist die Angabepflicht weiterhin gültig. Es bleibt abzuwarten, ob zukünftige politische Entwicklungen zu einer Abschaffung oder Änderung dieser Regelung führen werden.

Für LLC-Inhaber ist es ratsam, diese Meldepflichten ernst zu nehmen und fristgerecht zu erfüllen. Die korrekte Handhabung dieser administrativen Aufgaben trägt zur Rechtssicherheit bei und vermeidet mögliche Komplikationen mit den US-Behörden.

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